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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 15.344.455
Nro. Solicitud de Transferencia
20323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.439.829

Retención DNCP
₲ 54.124
Retención IVA
₲ 418.485
Retención Renta
₲ 418.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.302.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.302.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional