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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 20.729.370
Nro. Solicitud de Transferencia
144021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.507.280

Retención DNCP
₲ 73.118
Retención IVA
₲ 565.346
Retención Renta
₲ 565.346
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.302.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.302.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional