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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 38.485.510
Nro. Solicitud de Transferencia
213254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.216.613

Retención DNCP
₲ 135.749
Retención IVA
₲ 1.049.605
Retención Renta
₲ 1.049.605
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215873
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.066.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.066.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional