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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.709

Retención DNCP
₲ 3.069
Retención IVA
₲ 23.727
Retención Renta
₲ 23.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215668
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.153.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.153.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional