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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54240
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.460

Retención DNCP
₲ 6.614
Retención IVA
₲ 51.136
Retención Renta
₲ 51.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216467
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.200.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.200.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional