Datos del Pago
Nro. de Factura
002-009-0000597
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209058
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.250
Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
₲ 13.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216467
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.200.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.200.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional