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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005479
Monto de la Factura
₲ 4.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.212.118

Retención DNCP
₲ 15.788
Retención IVA
₲ 122.073
Retención Renta
₲ 122.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215872
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.872.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.872.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional