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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025638
Monto de la Factura
₲ 182.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164182
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.531.359

Retención DNCP
₲ 650.278
Retención IVA
₲ 4.976.618
Retención Renta
₲ 3.317.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112164
Monto Contrato
₲ 2.010.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.699.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.699.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)