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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032930
Monto de la Factura
₲ 1.734.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.858

Retención DNCP
₲ 6.183
Retención IVA
₲ 47.315
Retención Renta
₲ 31.544
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107478
Monto Contrato
₲ 99.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.420.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.420.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)