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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004910
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.720.873

Retención DNCP
₲ 710.945
Retención IVA
₲ 5.440.909
Retención Renta
₲ 3.627.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112167
Monto Contrato
₲ 609.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.490.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.490.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)