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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 1.605.816
Nro. Solicitud de Transferencia
133895
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.543.236

Retención DNCP
₲ 5.952
Retención IVA
₲ 26.263
Retención Renta
₲ 30.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106833
Monto Contrato
₲ 96.096.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.992.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.992.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional