Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 2.284.404
Nro. Solicitud de Transferencia
162938
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.595
Retención DNCP
₲ 8.427
Retención IVA
₲ 40.386
Retención Renta
₲ 42.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106833
Monto Contrato
₲ 96.096.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.992.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.992.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional