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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004328
Monto de la Factura
₲ 9.571.130
Nro. Solicitud de Transferencia
167861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.545

Retención DNCP
₲ 302.767
Retención IVA
₲ 2.317.091
Retención Renta
₲ 1.544.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113345
Monto Contrato
₲ 119.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.320.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.320.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud