Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.023
Retención DNCP
₲ 7.340
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 37.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107559
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.189.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.189.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional