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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002747
Monto de la Factura
₲ 527.578.091
Nro. Solicitud de Transferencia
128790
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.717.173

Retención DNCP
₲ 1.880.096
Retención IVA
₲ 14.388.493
Retención Renta
₲ 9.592.329
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107297
Monto Contrato
₲ 3.158.374.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.557.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.003.557.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional