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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025175
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.964.741

Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 458.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107074
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.647.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.647.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional