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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 153.716.763
Nro. Solicitud de Transferencia
84160
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.181.847

Retención DNCP
₲ 547.791
Retención IVA
₲ 4.192.275
Retención Renta
₲ 2.794.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95558
Monto Contrato
₲ 62.091.131.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.047.536.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.047.536.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion