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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 11.900.016
Nro. Solicitud de Transferencia
85616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.316.699

Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.546
Retención Renta
₲ 216.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89820
Monto Contrato
₲ 932.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.487.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.487.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)