Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.405
Retención DNCP
₲ 5.595
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97985
Monto Contrato
₲ 997.183.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.293.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.293.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)