Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 442.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.923
Retención DNCP
₲ 1.577
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97986
Monto Contrato
₲ 81.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.183.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.183.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)