Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 61.207.617
Nro. Solicitud de Transferencia
117366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.207.330
Retención DNCP
₲ 218.122
Retención IVA
₲ 1.669.299
Retención Renta
₲ 1.112.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94028
Monto Contrato
₲ 3.471.014.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.917.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.917.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)