Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 7.358.450
Nro. Solicitud de Transferencia
85038
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2015
Fecha de la Transferencia
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.997.752
Retención DNCP
₲ 26.223
Retención IVA
₲ 200.685
Retención Renta
₲ 133.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98728
Monto Contrato
₲ 645.511.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.252.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.252.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)