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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 2.906.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.029

Retención DNCP
₲ 10.358
Retención IVA
₲ 79.268
Retención Renta
₲ 52.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98728
Monto Contrato
₲ 645.511.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.252.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.252.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)