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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 29.609.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.609.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
478
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88591
Monto Contrato
₲ 197.399.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.985.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.985.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)