Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 114.142.670
Nro. Solicitud de Transferencia
141926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.142.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89651
Monto Contrato
₲ 828.053.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.065.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.065.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)