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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006719
Monto de la Factura
₲ 312.498.275
Nro. Solicitud de Transferencia
43058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.180.178

Retención DNCP
₲ 1.113.630
Retención IVA
₲ 8.522.680
Retención Renta
₲ 5.681.787
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95177
Monto Contrato
₲ 3.750.000.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.533.129.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.533.129.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3