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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001710
Monto de la Factura
₲ 12.388.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51087
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.300

Retención DNCP
₲ 46.250
Retención IVA
₲ 176.979
Retención Renta
₲ 235.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96680
Monto Contrato
₲ 605.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.092.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.092.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional