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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013030
Monto de la Factura
₲ 31.985.242
Nro. Solicitud de Transferencia
32009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.417.383

Retención DNCP
₲ 113.984
Retención IVA
₲ 872.325
Retención Renta
₲ 581.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88926
Monto Contrato
₲ 2.306.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.191.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.191.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)