Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.754
Retención DNCP
₲ 2.946
Retención IVA
₲ 11.271
Retención Renta
₲ 15.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97185
Monto Contrato
₲ 458.808.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.629.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.629.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia