Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 43.309.714
Nro. Solicitud de Transferencia
173749
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.409.669
Retención DNCP
₲ 151.868
Retención IVA
₲ 1.128.257
Retención Renta
₲ 1.581.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
211/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212745
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.821.369.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.369.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405055
Nombre de la Licitación
LPN 119/2021-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)