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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 24.909.761
Nro. Solicitud de Transferencia
151930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.688.730

Retención DNCP
₲ 88.769
Retención IVA
₲ 679.357
Retención Renta
₲ 452.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Comycsa y Asociados
RUC
80072853-0
Número de Contrato
33-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-109599
Monto Contrato
₲ 648.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.060.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.060.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi