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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008705
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142264
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.436

Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.336.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
128/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192030
Monto Contrato
₲ 146.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.144.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.144.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPADINES, TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional