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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 10.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.645.335

Retención DNCP
₲ 36.119
Retención IVA
₲ 279.273
Retención Renta
₲ 279.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188815
Monto Contrato
₲ 1.222.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.502.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.502.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional