Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006984
Monto de la Factura
₲ 3.532.900
Nro. Solicitud de Transferencia
182981
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.979
Retención DNCP
₲ 13.005
Retención IVA
₲ 54.366
Retención Renta
₲ 100.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160086
Monto Contrato
₲ 3.170.184.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.024.954.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.954.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5