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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 43.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.253.591

Retención DNCP
₲ 154.591
Retención IVA
₲ 1.183.091
Retención Renta
₲ 788.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153842
Monto Contrato
₲ 180.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.359.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.359.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4