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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.050.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-50522
Monto Contrato
₲ 468.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.043.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.043.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional