Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000047
Monto de la Factura
₲ 99.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66269
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
042/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-64132
Monto Contrato
₲ 798.603.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.560.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.560.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social