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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0063374
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185320
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.778

Retención DNCP
₲ 2.222
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197771
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.754.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.754.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero