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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 13.849.680
Nro. Solicitud de Transferencia
68930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.175.558

Retención DNCP
₲ 50.935
Retención IVA
₲ 216.625
Retención Renta
₲ 393.828
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204336
Monto Contrato
₲ 76.341.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.058.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL