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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000987
Monto de la Factura
₲ 21.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.738.824

Retención DNCP
₲ 80.455
Retención IVA
₲ 311.036
Retención Renta
₲ 622.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205351
Monto Contrato
₲ 88.967.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.387.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.387.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES DE LA 9NA REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari