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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068464
Monto de la Factura
₲ 15.158.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.418.147

Retención DNCP
₲ 56.014
Retención IVA
₲ 216.550
Retención Renta
₲ 433.100
Multa
₲ 20.685

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205609
Monto Contrato
₲ 306.137.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.681.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.681.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical