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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068962
Monto de la Factura
₲ 9.653.100
Nro. Solicitud de Transferencia
40241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.193.936

Retención DNCP
₲ 35.658
Retención IVA
₲ 138.888
Retención Renta
₲ 275.704
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205609
Monto Contrato
₲ 306.137.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.681.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.681.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical