Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 18.782.965
Nro. Solicitud de Transferencia
93151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.675.622
Retención DNCP
₲ 66.253
Retención IVA
₲ 512.263
Retención Renta
₲ 512.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208088
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.715.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.715.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397170
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA y Oficinas Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA