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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 2.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.769.939

Retención DNCP
₲ 10.746
Retención IVA
₲ 41.543
Retención Renta
₲ 83.086
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205657
Monto Contrato
₲ 55.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.657.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.657.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical