Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 3.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.907.579
Retención DNCP
₲ 11.280
Retención IVA
₲ 43.607
Retención Renta
₲ 87.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205657
Monto Contrato
₲ 55.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.657.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.657.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical