Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004780
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.163
Retención DNCP
₲ 5.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206890
Monto Contrato
₲ 16.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.979.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.979.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical