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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001255
Monto de la Factura
₲ 5.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95383
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.096

Retención DNCP
₲ 19.759
Retención IVA
₲ 123.329
Retención Renta
₲ 152.772
Multa
₲ 6.604

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204081
Monto Contrato
₲ 118.461.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.811.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.811.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL