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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0071974
Monto de la Factura
₲ 4.486.800
Nro. Solicitud de Transferencia
68863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.284

Retención DNCP
₲ 15.826
Retención IVA
₲ 122.367
Retención Renta
₲ 122.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204082
Monto Contrato
₲ 27.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.965.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.965.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL