Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071972
Monto de la Factura
₲ 500.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64667
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.293
Retención DNCP
₲ 1.765
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204082
Monto Contrato
₲ 27.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.965.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.965.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL