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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001196
Monto de la Factura
₲ 1.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.538

Retención DNCP
₲ 6.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199770
Monto Contrato
₲ 33.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.720.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.720.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)